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为进一步加强公司经营和内控管理,提升工作质量,有效防范管理风险,促进公司稳健发展,44118太阳成城集团监事会于2024年4月28日至30日对2023年公司内部管理工作流程规范和公司管理班子成员履职情况进行内审。
本次审计期间为2023年3月1日至2024年2月28日,审计内容主要包括经济往来事件的真实合规性、公司内部管理流程简洁规范性、各部门负责人工作履职情况等方面。
审计是一项严谨的工作,公司针对每一部分的审计工作单独设立审计小组,由内审负责人和特邀内审员共同负责审计工作,审计过程坚持客观、真实准确,以实事求是、公平公正、廉洁自律的工作作风推动审计工作扎实有效开展。
本次审计工作的圆满完成,不仅为公司内部管理提供了有力支持,也为公司的健康发展奠定了坚实基础。公司将认真采纳审计团队的建议,加强内部管理,不断提升运营效率,为公司的发展注入新的动力。
未来,我司将继续加强内部审计工作,确保公司各项制度得到有效执行,为公司实现可持续发展提供有力保障。同时,公司也将加强与外部审计机构的沟通与合作,不断提升公司的财务管理和公司治理水平。